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青岛内部控制培训公开课

业务循环中的内部控制 青岛:2025年03月11日

中国企业内控建设已经到了实务操作、提升管理水平的重要阶段,但在企业具体的内控实务操作过 程中,如何在各个业务环节中落实内控,成为企业内控建设面临的普遍难题。您在实际工作中,是否遇到以下情形: 在销售业务中,客户信用管理不当导致销售收入大幅增长但企业现金流入却没有增加; 在采购控制中,花了高价格却没有买到好东西,导致产品......

新时代纪检监察干部业务综合能力提升与党风廉政建设研修班 青岛:2025年04月09日

(一)贯彻落实二十届中纪委四次全会精神专题(二)最新纪检监察相关法规政策解读专题1.《国有企业管理人员处分条例》(2024年)理解与适用解析2.《中国共产党巡视工作条例》(2024 年)理解与适用解析3.《纪检监察机关准确运用“四种形态”实施办法(试行)》(三)纪检监察监督工作创新与监督效能提升......

公司最优治理与企业控制精讲 青岛:2025年04月26日

通过此次深入探讨学习,学员可以掌握并了解:公司组建的股权架构如何设计——从基础到方法到案例股东控制公司的三大方法——从小公司到大公司到集团公司企业股东合作方式设计与股东权利保护投资人夺取公司控制权的手段有哪些?如何在融资中保护控制权?三会如何运作?如何构建高效董事会,实现......

国有企业大监督体系建设与监事会工作实务专题培训班 青岛:2025年05月14日

2023年是我国全面建设社会主义现代化国家的第一年,新的《公司法》修改草案对公司制企业的监督制度将做出调整,哪些公司将不再设监事会?哪些公司将仍然要设监事会?不设监事会的公司如何完善监督制衡机制?设监事会的公司将如何完善监督制度提高监督效能?为什么监事会依然是《公司法》规定的监督机构,这都是完善中国特色现代企业制度中重......

新时代审计业务能提升与风险控制专题研修班 青岛:2025年05月15日

为深入贯彻落实党的十九大和十九届二、三、四、五中全会及习近平总书记关于审计工作的重要批示指示精神、并以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,加强各地方国有企业审计干部履职能力,强化省市排头兵意识,围绕各地方政府中心工作,聚焦审计主责主业,着力推进全面从严治党。把教育培训作为审计干部进一步自觉增强“四个意识......

内部控制与预算管理培训班 济南:2025年03月15日

第一天:内部控制体系优化与风险管控【解决的问题】如何通过内部控制,降低企业的运营风险如何确保“经常到处跑,而不被下属架空”如何通过内控,克服企业内部的“腐败”现象如何进行科学的流程设计,克服内部“官僚”如何规避投资风险如何解决信用难题:不赊销等死,......

内部审计与反舞弊 济南:2025年03月28日

企业内部审计、内部控制部门负责人,拥有内部审计职能的纪检监察部门负责人,从事内部审计、内部控制实务操作的部门主管及一般员工,其他对内部审计、内部控制感兴趣的有识之士,以及想提高企业综合管理能力的优秀积极人士。课程大纲第一章 舞弊定义及概述1、舞弊概念2、舞弊类型3、舞弊形式1、2、3、3.1资产侵占3.2腐败3.3舞弊......

内部审计与反舞弊实务 济南:2025年03月28日

内部审计作为企业内部独立的监督职能代表者,能够为企业创造价值,受到越来越多的重视。现在企业成立内部审计部门的也越来越多。如何系统有效的开展内部审计工作?内审部门的定位到底如何?具体审计工作应该如何开展?作为审计部门领导,如何适应潮流,开展反舞弊工作?或者在以后工作基础上,做的更扎实,更有成效?同时,内部审计部门的一项重......

内部控制培训内训课程

农商银行小微企业信贷贷前风险防范实务 主讲:张老师

第一单元 小微企业信贷业务介绍1、小微企业信贷业务介绍小额经营信贷的目标客户群体A.小微企业的特点B.小微企业对于贷款五要素的反应C.小微企业的信贷准入政策D.常见行业:批发零售贸易类、生产加工制造类、服务类小微信贷的目的A.筹措资金B.建立信用C.能力建设2、小微贷款的业务的八大流程介绍小微信贷的市场营销小微信贷的......

《物业设备设施维修风险控制与规避》 主讲:郭老师

1、理论分享2、案例分享3、分组讨论4、课堂演练5、视频赏析【课程大纲】一、物业设备设施风险1、物业设备设施的概念2、物业设备设施风险可能引发的突发事件种类二、物业设备设施维修责任风险防范基本措施1、明确责任范围2、重点部位设置警示标识3、定期检查消除隐患4、加强设备运行管理5、做好巡查与维修记录的管理6、专项管理外包......

内控和风险管理实务-数字化内控预警 主讲:付老师

2019年12月26日,为落实101号文件要求,国资委最新印发《2020年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项》的通知,以“强内控、防风险、促合规”为目标,整合优化内控、风险、合规管理相关制度,完善内控缺陷认定标准、风险评估标准、合规评价标准,构建相互融合、协同高效的内控监督制度体系。从 ......

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张嶂老师

张嶂博士 股权投资和法律专家 香港中文大学法律学院 法学博士 现任:深圳深港国际金融研究院 执行院长...

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章从大老师

中国人民大学MBA,中国注册会计师(CPA),注册税务师(CPT),中国目前唯一纵横“财...

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赵云龙老师

集团管控、国企公司治理、管理重构、流程管理专家 中国管理科学研究院“高级管理咨询师&rd...

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杨凌彬老师

杨凌彬老师—高级财务分析师,高级讲师 毕业于四川大学、香港大学 澳大利亚DEAKIN u...

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伍健康老师

*股权激励、财务管理专家,公司治理专家; *工商管理博士,英国成本行政会计师; *高级经营师、注册企...

陈代友-企业培训师
陈代友老师

陈代友老师 中国注册会计师、中国注册税务师 四川大学工商管理研究生学历 西南财经大学财务管理研究生学...

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